chunjihong 发表于 2015-9-18 11:56:16

SAP凭证冲销(转)

  SAP凭证冲销(转)
  http://blog.sina.com.cn/s/blog_4f10000e0100v4m9.html
  

  一:凭证的更改
  1,已经过帐的
  FB02.
  过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
  2,预制凭证的更改.
  TCODE,FBV2.
  预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
  如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
  二:凭证冲销
  原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
  1,财务模块手工输入的凭证的冲销
  TCODE:FB08
  输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.
  如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
  当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
  2,MM模块的凭证冲销
  2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
  TCODE:MBST
  输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
  保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
  2.2发票发票交验的取消
  TCODE:MR8M
  输入发票号码,冲销原因
  保存即可.
  提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的).
  3,SD的凭证冲销
  3.1)SD发货凭证的冲销
  注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
  操作:
  TCODE:VL09
  输入相应的界定条件
  系统根据用户输入列出所有交货凭证。
  用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。
  3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误)
  操作:
  TCODE:VF11(如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)
  输入要取消的发票号码
  点击:保存
  冲销完毕.
  保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图:m_mbmps
  用反向的移动类型用MBST 冲销的区别
  用反向的移动类型(如102 对101)和用MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的.
  使用反向移动类型的时候可以控制很多参数,MBST则不可以.
  MBST是按原来的出库价格退回,而反向冲销是按现在库存的价格退回,存在价格差异
  取消物料凭证,切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净,否则到月底就会有问题 -- 会涉及到后面CO的凭证CO/FI那块,月底核算成本就会出现问题。
  还有就冲销的时候要注意,MBST虽说是对原凭证的完全冲销,但是,如果财务数据有变化的话,比如科目,它会按照新的配置去记录凭证.
  
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